工作职责:
1、负责制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,提交部门领导审批;
2、负责组织实施公司确定的日常审计或专项审计项目,确定审计目标、审计范围、审计重点和审计技术方法及项目完成时间,推进具体审计工作;
3、负责根据审计结果提出完善内部管理或问责处理建议;
4、持续开展后续审计,检查审计决定的执行情况,并报告有关工作;
5、负责审计项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作;
6、协调外部审计机构的审计需求及有关安排。
任职要求:
1、硕士研究生以上学历,经济、金融、财务、法律等相关专业;
2、有金融机构内部审计岗位或会计师事务所审计岗位2年以上工作经验,有金融租赁公司内部审计岗位从业经验的优先;
3、具有内部审计相关理论知识和实践经验;
4、具备经济、金融、财务、法律等方面知识,以及较强的学习能力;
5、熟悉金融租赁、融资租赁公司业务运作模式;
6、具有较强的沟通协调能力,以及团队协作能力。