岗位职责:
1)对公司财务计划、财务计算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财管管理内控制度执行情况等进行内部审计监督;
2)对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度和实施细则,优化内部控制流程、方法及执行标准,促进公司经营管理的改善和加强;
3)根据公司的工作目标,制定内部审计计划,负责各类经营审计及专项审计工作,各类会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况、公司制度遵循情况的财务审计,收集审计资料,向上级部门领导汇报内部审计工作;
4)负责起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;
5)负责跟进监督审计结果的整改落实,促进公司完善各项规章制度,优化各项管理措施;6)负责内外部审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7)公司范围内各项工程建设项目审计;
8)对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;
9) 在任、离任审计:对在任、离任管理人员任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证;
10)对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查;11)负责审计资料及档案的归档、保管和保密;
12)领导交办的其他事项。
岗位职责:1)对公司财务计划、财务计算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财管管理内控制度执行情况等进行内部审计监督;2)对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度和实施细则,优化内部控制流程、方法及执行标准,促进公司经营管理的改善和加强; 3)根据公司的工作目标,制定内部审计计划,负责各类经营审计及专项审计工作,各类会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况、公司制度遵循情况的财务审计,收集审计资料,向上级部门领导汇报内部审计工作;4)负责起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;5)负责跟进监督审计结果的整改落实,促进公司完善各项规章制度,优化各项管理措施;6)负责内外部审计过程中与相关部门的协调和沟通;7)公司范围内各项工程建设项目审计;8)对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;9) 在任、离任审计:对在任、离任管理人员任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证;10)对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查;11)负责审计资料及档案的归档、保管和保密;12)领导交办的其他事项。任职资格:·大学本科以上学历,金融、财会相关专业;·熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务;·掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度;·熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力;·熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识;·从事财务工作5年或审计工作2年以上,具有CPA资质或中级以上会计职称;·具有较强的逻辑思维、文字组织和沟通能力,具备团队精神,为人谨慎稳重.具有良好的洞察力和执行力,善于发现和解决问题;