岗位职责:
1) 对集团内公司内部控制制度的建立进行监督,对内部控制制度的执行进行评价,发现控制缺陷,提出整改意见,督促完善内部控制体系;
2) 对下属分子公司的财务状况、内部控制情况、经营管理绩效进行有效评测;
3) 评价下属公司的高级管理人员的经济责任履行情况及其他关键岗位职工的岗位职责履行情况;
4) 调查和审计经济重大事件;
5) 对审计结果提出审计建议及处理意见;追踪审计整改情况。
6) 负责组织公司对外投资的财务尽职调查及财务审计。
岗位要求:
1) 大学本科或以上学历,审计或会计专业,审计或会计中级以上资格,CPA或CIA优先;
2) 五年以上大型企业内部审计或财务工作经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;
3) 对企业内部控制、流程管理有一定的认识和实践经验;
4) 具备团队协作精神和良好的沟通能力。