内部审核员
岗位职责:1、开展对公司和分公司,子公司的各项财务收支活动、资金活动、资产管理、全面预算执行情况的审计。2、持续关注并评价集团及下属公司财务、预算管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理、内部控制、风险管理方面提出建议。3、执行审计后续跟进及监管改善力度。任职要求:1、会计、审计、法律专业本科及以上学历2、审计从业资格证,熟悉国内上市公司核算事务、监管法规,全面掌握企业内部控制体系和流程;3、较强的发现、分析、判断能力和语言、文字沟通能力。
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