年薪范围:10到18万
1 公司内部审计
1)组织审计资源实施财务日常审计和专项审计,对瑞赛公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
2)根据瑞赛公司董事会、经理办公会授权,组织开展对区域公司主要负责人任期经济责任履行情况进行审计监督;
3)根据部门年度工作计划,负责对区域公司的经营、管理、效益状况进行审计监督,对经营、管理过程中的合法合规性进行审计监督;
4)建立重大项目的全程合规性审计及其他事项的成本抽查体系,包括合同审计、招标审计、工程结算审计等关键事项的合规性审计。
2 风险管理与内部控制
1)组织协调全面风险管理和内部控制日常工作,协助各下属单位开展全面风险管理和内部控制工作,建立健全瑞赛公司的风险管理内部控制系统;
2)负责对区域公司风险管理的健全性、有效性以及风险管理状况进行监督检查和评价,提出改进风险管理和内部控制组织体系、流程及制度的方案;
3)按上级管理部门要求,负责组织对瑞赛公司整体的全面风险管理和内部控制有效性进行评估,编制瑞赛公司总体风险管理报告;
4)负责提出全面风险管理风险预警指标体系和监督评价体系,制定监督评价相关制度,开展监督评价工作,出具监督评价报告;
5)组织开展宣传、培育瑞赛公司全面风险管理文化的相关工作。
3 负责履行监事会办公室相关职责。