任职资格
1、年龄:30-38岁
2、学历/职称:会计、财务管理、审计类专业本科及以上学历
3、相关工作经历:具有事务所多年审计项目带队经验,有零售业审计或工程审计、监察经验或相关管理经验者优先。
4、相关职务知识:通晓会计原理及其操作技能;熟悉内部审计准则、程序和方法;掌握本集团的有关业务知识、规章制度;具有调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力;熟悉各公司各类业务流程
5、专业知识:会计、审计、经济法、税法、财务管理、企业管理、ERP管理系统、国际贸易、证券知识、投资管理等
6、所需技能:具备与审计工作相适应的专业知识和业务能力;遵守审计职业道德,为人正直,谦虚谨慎,诚实可靠;具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;良好的沟通能力、口头与书面表达能力;具备较强的组织协调能力和项目计划策划与实施能力;对ERP管理系统的运作流程有深入理解。
7、具备CIA或CPA资格证书。
主要职位
1. 协助制定、完善审计规章制度,健全审计体系,编制年度、月度审计计划,确定各时期的审计重点;
2. 对各单位的财务收支及经济活动进行审计监督;
3. 对各单位经营责任制执行情况进行审计,并提出审计报告,进行定期投资效益评估;
4. 对集团各单位资产质量及安全状况;董事会决议、经营方针、目标、预算落实及执行情况;经营管理政策、方案的合理性与执行力度;各单位各项规章制度的制订、合理性与执行情况;集团制度的执行情况;项目投资情况,重大经济合同协议等事项进行审计,并提出审计报告;
5. 对违法乱纪、徇私舞弊、侵占公司资产、损害公司利益以及造成公司重大损失的行为进行专项审计,并提出处罚意见;
6. 对重要岗位任期、离任进行审计,并提出任期、离任审计报告;
7. 对各单位审计机构实施业务指导,并充分利用其审计成果;
8. 配合外部审计,协助各项目组开展具体审计工作;
9. 监控各单位资金流的状况,对异常情况进行查证,提交审计速报;
10.建立风险预警系统,监控并督促各单位建立健全内部控制体系,防范各项风险;
11. 按时按质按量完成上级领导交办的其他事项;
12. 对各单位的经营管理及集团发展提出合理化建议。